Как составлять налоговую декларацию по ндс
ООО «ВЕСНА» ставит прочерки.
Раздел 2 заполняют фирмы, которые выступают налоговыми агентами. ООО «ВЕСНА» этот раздел пропускает.
Шаг 3. Раздел 3
Разберем построчно образец заполнения декларации НДС:
- 010-040 — налоговая база за отчетный квартал 2019 года. ООО в 4-м квартале 2019 реализовало товар, который облагается по ставке 20%, поэтому заполняет в декларации только строку 010 (в отдельных графах налоговая база и сумма НДС). В остальных полях ставятся прочерки;
- 070 — авансовые или иные платежи в счет предстоящих поставок товаров. Организация получила в отчетном периоде аванс в счет будущей поставки в размере 2 360 000, включая НДС. В строку 070 заносятся отдельно по графам налоговая база (1 980 000 руб.) и сам налог (330 000 руб.);
- 080-100 — налог, который подлежит восстановлению.
- Шаг 3. Раздел 3
- Как составить налоговую декларацию по ндс
- Разделы 4, 5, 6
- Как составлять налоговую декларацию по ндс
- Как составлять налоговую декларацию по ндс налоговому агенту
- Составление декларации по НДС. Как составить и правильно заполнить декларацию
- Как составлять налоговую декларацию по ндс в 1с
- Как составить налоговую декларацию по ндс пример
- Регламент сдачи отчетности
- Шаг 2. Раздел 1
Как составить налоговую декларацию по ндс
Это приложение должно быть заполнено только в декларации за 4 квартал.
- По зарубежным компаниям, работающим на территории РФ через собственные представительства/филиалы.
Разделы 4, 5, 6
Указанные разделы подлежат заполнению только теми плательщиками, которые в своей деятельности используют право на применение нулевой ставки НДС. Отличие между разделами состоит в некоторых нюансах:
- Раздел 4 заполняется налогоплательщиком, который способен документально подтвердить правомерное использование ставки в 0%. В разделе 4 предусмотрено обязательно отражение кода хозяйственной операции, суммы полученной выручки и величины декларируемого налогового вычета.
- Раздел 6 заполняется в случаях, когда на дату представления декларации налогоплательщик не успел собрать полный пакет документов для подтверждения льготы.
Как составлять налоговую декларацию по ндс
Отраженные в строках 200 или 210 раздела 3 суммы налога должны попасть в строки 040-050 раздела 1.
В декларации по НДС предусмотрено заполнение двух приложений к разделу 3. Эти формуляры заполняются:
- По основным средствам, которые используются в не облагаемой НДС деятельности.
Важное условие – налог по этим активам ранее был принят к вычету и теперь подлежит восстановлению в течение 10 лет. В приложении отражается индивидуально вид ОС, дата ввода в эксплуатацию, сумма, принятая к вычету за текущий год.
Как составлять налоговую декларацию по ндс налоговому агенту
Составление декларации по НДС. Как составить и правильно заполнить декларацию
Заполнение налоговой декларации по НДС. Основные правила, пример заполнения
Заполнение декларации по НДС при экспорте
Можно ли заполнить декларацию по НДС онлайн
Итоги
Составление декларации по НДС. Как составить и правильно заполнить декларацию
Для начала расскажем, как заполняется декларация по НДС.
Начиная с отчетности за 1 квартал 2019 года декларацию по НДС нужно представлять по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/[email protected] в ред.
приказа ведомства от 28.12.2018 № СА-7-3/853. Скачать бланк и узнать о внесенных изменениях можно здесь. Этот же приказ устанавливает и правила заполнения декларации по НДС.
Как составлять налоговую декларацию по ндс в 1с
В электронной версии данные вносятся шрифтом Courier New с размером 16-18.
- Отчет состоит из двенадцати разделов и титульной страницы. Раздел 1 касается каждого субъекта предпринимательской деятельности, другие — если в отчетном периоде проводились отдельные операции.
- Если в отчетном периоде предприниматель не осуществлял бизнес-деятельность, то сдается нулевая (упрощенная) декларация. Она подразумевает под собой заполнение соответствующих граф прочерками.
- Сдача отчета специалистам ФНС касается: 1.ИП, организации и другие лица налогоплательщикист.
143 НК РФ2.Налоговые агентыст. 161 НК РФ3.ИП, организации и другие лица, которые выбрали режим УСН, но выдавшие покупателю счет-фактуруст.
НК РФ
- Подать отчетность нужно в срок, причем в электронном виде: Отчетный периодСрок сдачи*1-й кварталдо 25 апреля2-й квартал 2017до 25 июня3-й квартал 2017до 25 октября4-й квартал 2017до 25 января следующего года
* если крайняя отчетная дата выпадает на выходной день, то он автоматически переходит на следующий рабочий.
- Заполнение декларации по НДС и ее сдача в бумажном виде допускается исключительно для:
- тех, кто на законных основаниях не выплачивает налог на добавленную стоимость;
- субъектов предпринимательской деятельности, которые были освобождены от уплаты налога в бюджет (ст.
Покупатель, в свою очередь не заполнил соответствующие поля у себя в отчете. К вам налоговая служба не будет иметь никаких претензий.
- Вы как покупатель товара отобразили покупку у себя в отчете, а продавец этого не сделал. В таком случае специалисты ФНС пришлют уведомление о том, что они ожидают ваши пояснения по сложившейся ситуации.
Заполнение декларации по НДС — не сложный процесс, если с первичными документами все в порядке.
Но все же советуем перед отправкой отчета провести проверку данных. Сверьте все ИНН и КПП своих контрагентов (покупателей и продавцов), а также номера операций по своим книгам покупки и книга продаж поставщиков.
Особое внимание уделите такому моменту. Иногда ваши покупатели могут зарегистрировать одну счет-фактуру за все отчетные периоды.
Как составить налоговую декларацию по ндс пример
Это может быть ошибочное применение пониженной налоговой ставки, неправомерное отнесение операций к необлагаемым или невозможность подтверждения нулевой ставки.
Общая величина начисленного НДС указывается в строке 110 и состоит из суммы всех показателей, отраженных в графе 5 строк 010-080, 105-109. Конечная цифра налога должна равняться сумме НДС в книге продаж по итогу оборотов за отчетный квартал.
Строки 120-190 (графа 3) посвящены вычетам, призванным сумму НДС к уплате:
- Величина вычетов по строке 120 формируется на основании полученных от контрагентов-поставщиков счетов-фактур и равна сумме НДС в книге покупок.
- Строка 130 заполняется по аналогии со стр.
Регулярная отчетность по НДС требует от бухгалтера особой внимательности и точного понимания порядка заполнения всех строк декларации. Неверно проставленные коды или нарушение контрольных соотношений – причина отказа в приеме отчета, проведения камеральной проверки или привлечения к административной/налоговой ответственности.
ФАЙЛЫСкачать пустой бланк декларации по НДС .xlsСкачать образец заполнения декларации по НДС .xls
Регламент сдачи отчетности
По действующему налоговому законодательству все декларации по НДС в обязательном порядке сдаются по ТКС-каналам. При формировании отчета необходимо следить за изменениями, вносимыми Министерством финансов в электронный формат документа.
Алгоритм заполнения:
- название фирмы впишите в самое длинное поле титульного листа декларации, пропуская между словами одну ячейку;
- код вида экономической деятельности прописан в приказе Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст. В нашем примере ООО «ВЕСНА» производит гофрокартон. Проще выяснить, какой ОКВЭД ставить в декларации по НДС за 4 квартал 2019, используя поиск по классификатору ОКВЭД;
- номер телефона;
- число страниц в декларации. ООО «ВЕСНА» сдает декларацию по НДС за 4-й квартал 2019 года на 18 листах;
- внизу титульного листа вписывают Ф.И.О.
налогоплательщика или его представителя, ставят дату подачи и подпись.
Шаг 2. Раздел 1
Построчно:
- в строке 010 1-го раздела декларации ставят код ОКТМО. На примере — 45908000 — муниципальный округ «Черемушки» г.